ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-420-LR23
- Total
- $36.147.388
- Neto
- $30.375.956
- Impuestos
- $5.771.432
CONVENIO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS CONTROLES Y CALIBRADORES PARA COAGULACION CON EQUIPO EN COMODATO DESDE 1075963-420-LR23.- SE REQUIERE DESPACHO URGENTE Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs OCI ##85928 Orden de compra vigencia 45 dias Enviar Factura dipresrecepcion@custodium.com, dentro de 48 horas post. a emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La G. de Despacho y/o Factura debe ser emitida a nombre del Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani Arica, RUT 61.606.001-5, con el detalle de la Orden de Compra emitida, el número de lote o serie del Dispositivo Médico y fecha de vencimiento del Dispositivo Médico.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
- Proveedor
- TECNIGEN S.A.93.020.000-k
- Licitación de origen
- 1075963-420-LR23
- Creación15-02-2024
- Envío a proveedor15-02-2024
- Aceptación19-02-2024