1075963-20446-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-151-LE25
- Total
- $230.384
- Neto
- $193.600
- Impuestos
- $36.784
Descripción
ADQUISICIÓN DE SUEROS AGLUTINANTE Y OTROS QUÍMICOS PARA BANCO DE SANGRE DESDE 1075963-151-LE25.- SE REQUIERE DESPACHO URGENTE Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs OCI ##110021 Orden de compra vigencia 45 dias Enviar Factura dipresrecepcion@custodium.com, dentro de 48 horas post. a emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La G. de Despacho y/o Factura debe ser emitida a nombre del Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani Arica, RUT 61.606.001-5, con el detalle de la Orden de Compra emitida, el número de lote o serie del Dispositivo Médico y fecha de vencimiento del Dispositivo Médico.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
- Proveedor
- GALENICA S A79.622.060-0
- Licitación de origen
- 1075963-151-LE25
Proceso
- Creación27-05-2025
- Envío a proveedor27-05-2025
- Aceptación28-05-2025