ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-514-LR22 REORDEN
- Total
- $310.947
- Neto
- $261.300
- Impuestos
- $49.647
CONVENIO SUMINISTRO POR FÁRMACOS ORALES DESDE 1075963-514-LR22 Se solicita gestionar su despacho en forma URGENTE. Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs OCI. 78129 Orden de compra vigencia 45 dias. El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota, dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción. Por motivo de consultas deberán comunicarse a los siguientes correos: zunilda.flores@hjnc.cl y herman.geraldo@hjnc.cl
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
- Proveedor
- LABORATORIOS ANDROMACO S.A.76.237.266-5
- Licitación de origen
- 1075963-514-LR22
- Creación07-09-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor07-09-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación07-09-2023, 12:00 a. m.