ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-387-LE25
- Total
- $23.177.035
- Neto
- $19.476.500
- Impuestos
- $3.700.535
Se solicita gestionar su despacho en forma URGENTE. Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs Oci 122574 REORDEN Orden de compra vigencia 45 dias Enviar Factura dipresrecepcion@custodium.com, dentro de 48 horas post. a emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La G. de Despacho y/o Factura debe ser emitida a nombre del Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani Arica, RUT 61.606.001-5, con el detalle de la Orden de Compra emitida, el número de lote o serie del Dispositivo Médico y fecha de vencimiento del Dispositivo Médico (aquellas G. de Despacho/Facturas que no incorporen la información indicada en el presente punto, será causal de devolución de la G. de Despacho/Facturas al proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción), esto, según lo instruido en la Norma Técnica N°226 del Minsal.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
- Proveedor
- TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7
- Licitación de origen
- 1075963-387-LE25
- Creación15-01-2026
- Envío a proveedor19-01-2026
- Aceptación22-01-2026