ORDEN DE COMPRA DESDE 1071775-19-LE25
- Total
- $4.912.201
- Neto
- $4.127.900
- Impuestos
- $784.301
SABIENES N°12979, Solicitado por: Carla Bittner DIRECCIÓN DE DESPACHO: Camino a Chinquihue Km 6, Puerto Montt Su plazo de entrega es de 59 días hábiles, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisicioneschiloe@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- MEDICAL TRAINNER SPA77.646.094-K
- Licitación de origen
- 1071775-19-LE25
- Creación15-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor15-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación16-01-2026, 12:00 a. m.