1071775-6-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1071775-20-LE25

Total
$10.024.288
Neto
$8.423.771
Impuestos
$1.600.517
Descripción

SASERVI N°81432 SABIENES N° 12893 Solicitado por: Luis Muñoz DIRECCIÓN DE DESPACHO Avenida Fuchslocher 1305 OSORNO Su plazo de entrega es de 5 días hábiles, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisicioneschiloe@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Cloudcorp Spa76.199.281-3
Licitación de origen
1071775-20-LE25
Proceso
  1. Creación
    14-01-2026
  2. Envío a proveedor
    15-01-2026
  3. Aceptación
    16-01-2026