ORDEN DE COMPRA DESDE 1071775-18-LE25
- Total
- $4.196.511
- Neto
- $3.526.480
- Impuestos
- $670.031
SABIENES N°12857, Solicitado por: Eva Pérez DIRECCIÓN DE DESPACHO : Avenida Fuchslocher 1305, Osorno Su plazo de entrega es de 89 días hábiles, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisicioneschiloe@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5
- Licitación de origen
- 1071775-18-LE25
- Creación13-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor14-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación19-01-2026, 12:00 a. m.