1071775-45-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1071775-8-LE25

Total
$502.180
Neto
$422.000
Impuestos
$80.180
Descripción

SABIENES N° 12656 -SASERVI N° 79664 Solicitado por: Alexis Calderón Su plazo de entrega es de 10 días hábiles, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisicioneschiloe@ulagos.cl, cc katherine.carrasco@ulagos.cl indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
AURATEC SPA77.519.114-7
Licitación de origen
1071775-8-LE25
Proceso
  1. Creación
    16-05-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-05-2025, 12:00 a. m.