1071775-18-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1071775-10-LE22

Total
$69.150
Neto
$58.109
Impuestos
$11.041
Descripción

Sabienes 11859 *SE SOLICITA ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL PARA DAR PAGO A LA FACTURA. SE SOLICITA QUE UNA VEZ DESPACHADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS SE REMITA LA FACTURA A LA CASILLA DE LA SITE ELECTRÓNICA: *RECEPCION@CUSTODIUM.COM Y AL EMAIL: PEDRO.CATRIL@ULAGOS.CL. - SEÑOR PROVEEDOR, POR FAVOR INDICAR DE FORMA OBLIGATORIA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA RESPECTIVA FACTURA. - EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA ESTARÁ SUJETA A LA CORRECTA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, Y DE LA ACEPTACIÓN DE LA OC EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. NOTA: PARA PAGO DE FACTURAS, CONTACTAR A LA SRA. DORIS CALFUI, O AL CELULAR 9 79730620 Ó AL CORREO ELECTRÓNICO DCALFUI@ULAGOS.CL. SR. PROVEEDOR, POR FAVOR LEER INSTRUCTIVO ADJUNTO SOBRE PAGO OPORTUNO

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
IVONNE BELÉN DÍAZ AMPUERO15.435.420-4
Licitación de origen
1071775-10-LE22
Proceso
  1. Creación
    06-02-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-03-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-03-2023, 12:00 a. m.