ORDEN DE COMPRA DESDE 1071775-10-LE22
- Total
- $7.333.147
- Neto
- $6.162.308
- Impuestos
- $1.170.839
Sabienes 11859 *SE SOLICITA ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL PARA DAR PAGO A LA FACTURA. SE SOLICITA QUE UNA VEZ DESPACHADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS SE REMITA LA FACTURA A LA CASILLA DE LA SITE ELECTRÓNICA: *RECEPCION@CUSTODIUM.COM Y AL EMAIL: PEDRO.CATRIL@ULAGOS.CL. - SEÑOR PROVEEDOR, POR FAVOR INDICAR DE FORMA OBLIGATORIA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA RESPECTIVA FACTURA. - EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA ESTARÁ SUJETA A LA CORRECTA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, Y DE LA ACEPTACIÓN DE LA OC EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. NOTA: PARA PAGO DE FACTURAS, CONTACTAR A LA SRA. DORIS CALFUI, O AL CELULAR 9 79730620 Ó AL CORREO ELECTRÓNICO DCALFUI@ULAGOS.CL. SR. PROVEEDOR, POR FAVOR LEER INSTRUCTIVO ADJUNTO SOBRE PAGO OPORTUNO
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- HVAC SYSTEMS ING CHIRINOS SPA77.039.212-8
- Licitación de origen
- 1071775-10-LE22
- Creación06-02-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor01-03-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación06-03-2023, 12:00 a. m.