ORDEN DE COMPRA DESDE 1071775-1-LE25
- Total
- $1.066.579
- Neto
- $896.285
- Impuestos
- $170.294
SABIENES N°12588 SASERVI 79141, Solicitado por: Enzo Cárdenas. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisicioneschiloe@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado.Consulta y pago de facturas: Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381. Se informa que la Universidad estará en receso desde el 3 al 28 de febrero del 2025 según D.U. CPO-2025-0162.Entregas antes del 31 de enero o desde el 3 de marzo del 2025. Coordinar con acalderon@ulagos.cl
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- LA COTUFA SPA77.439.799-K
- Licitación de origen
- 1071775-1-LE25
- Creación31-01-2025
- Envío a proveedor31-01-2025
- Aceptación03-02-2025