1069-75-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1069-31-COT25

Total
$658.993
Neto
$553.776
Impuestos
$105.217
Descripción

Orden de Compra codigo: 1069-75-AG25 dirigida a DISEÑO Y CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS GABRIEL OSCA Factura debe incluir en las “Referencias” la siguiente unidad de pago 1554 y al momento de su emisión debe ser enviada a mop_dte@paperless.cl Ministerio de Obras Publicas Dir. General de OO PP Rut. 61.202.000-0 Giro: Gobierno Central Código: Unidad de Pago 1554, REG_12_DIRECCION_DE_VIALIDAD_TIERRA_DEL_FUEGO_PORVENIR

Partes
Proveedor
Gabriel Oscar Arnoldo76.397.194-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-06-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-06-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    14-06-2025, 12:00 a. m.