1069-70-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-4-LE25

Total
$36.561.950
Neto
$30.724.328
Impuestos
$5.837.622
Descripción

Adquisición Neumaticos Motonivaladoras y Vehiculos DESDE 1069-4-LE25 Factura debe incluir en las “Referencias” la siguiente unidad de pago 1554 y al momento de su emisión debe ser enviada a mop_dte@paperless.cl Ministerio de Obras Publicas Dir. General de OO PP Rut. 61.202.000-0 Giro: Gobierno Central Código: Unidad de Pago 1554, REG_12_DIRECCION_DE_VIALIDAD_TIERRA_DEL_FUEGO_PORVENIR

Proceso
  1. Creación
    02-06-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-06-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-06-2025, 12:00 a. m.