1069-70-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-4-LE25
- Total
- $36.561.950
- Neto
- $30.724.328
- Impuestos
- $5.837.622
Adquisición Neumaticos Motonivaladoras y Vehiculos DESDE 1069-4-LE25 Factura debe incluir en las Referencias la siguiente unidad de pago 1554 y al momento de su emisión debe ser enviada a mop_dte@paperless.cl Ministerio de Obras Publicas Dir. General de OO PP Rut. 61.202.000-0 Giro: Gobierno Central Código: Unidad de Pago 1554, REG_12_DIRECCION_DE_VIALIDAD_TIERRA_DEL_FUEGO_PORVENIR
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