1069-46-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-5-LE23

Total
$22.000.000
Neto
$22.000.000
Impuestos
$0
Descripción

Servicio Cosntrucción Montaje Estructura Carguio. DESDE 1069-5-LE23 Factura debe incluir en las “Referencias” la siguiente unidad de pago 1554 y al momento de su emisión debe ser enviada a mop_dte@paperless.cl Ministerio de Obras Publicas Dir. General de OO PP Rut. 61.202.000-0 Giro: Gobierno Central Código: Unidad de Pago 1554, REG_12_DIRECCION_DE_VIALIDAD_TIERRA_DEL_FUEGO_PORVENIR

Partes
Proveedor
JAP SPA CONSTRUCCIONES76.381.661-3
Licitación de origen
1069-5-LE23
Proceso
  1. Creación
    14-06-2023
  2. Envío a proveedor
    14-06-2023
  3. Aceptación
    20-06-2023