1063538-8446-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-282-LQ23

Total
$1.448.975
Neto
$1.217.626
Impuestos
$231.349
Descripción

CONV. SUM. PRODUCTOS QUIMICOS CENTRAL DE ALIMENTAC DESDE 1063538-282-LQ23 Estimado proveedor favor aceptar OC en portal de mercado público. Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión. “Despacho debe ajustarse a lo dispuesto en Norma Técnica N° 226 del Ministerio de Salud ". “Despacho debe adjuntar obligatoriamente documentación: guía de despacho y orden de compra respectiva. En caso de no adjuntar documentación se aplicarán las multas correspondientes". Además cabe mencionar que los productos son recepcionados en bodega general • Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 horas

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA77.338.250-6
Licitación de origen
1063538-282-LQ23
Proceso
  1. Creación
    16-12-2024
  2. Envío a proveedor
    17-12-2024
  3. Aceptación
    19-12-2024