ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-192-LE25
- Total
- $2.023.000
- Neto
- $1.700.000
- Impuestos
- $323.000
ADQUISICIÓN DE SAL PARA PLANTA DE AGUA DESDE 1063538-192-LE25 ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR JEFE DE UNIDAD MANTENCIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS CON FECHA 22-05-2026 Estimado proveedor favor aceptar OC en portal de mercado público. Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión. Despacho debe ajustarse a lo dispuesto en Norma Técnica N° 226 del Ministerio de Salud (si procede). Despacho debe adjuntar obligatoriamente documentación: guía de despacho y orden de compra respectiva. En caso de no adjuntar documentación se aplicarán las multas correspondientes". Horario de recepción en bodega hospital base Osorno: Lunes a Viernes 08:00am - 13:00pm
- Organismo comprador
- HOSPITAL BASE OSORNO
- Proveedor
- Diprolab Ltda.78.027.120-5
- Licitación de origen
- 1063538-192-LE25
- Creación25-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor25-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación28-05-2026, 12:00 a. m.