1063538-367-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-274-LP24

Total
$824.670
Neto
$693.000
Impuestos
$131.670
Descripción

ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DESDE 1063538-274-LP24 Estimado proveedor favor aceptar OC en portal de mercado público. Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión. “Despacho debe ajustarse a lo dispuesto en Norma Técnica N° 226 del Ministerio de Salud ". “Despacho debe adjuntar obligatoriamente documentación: guía de despacho y orden de compra respectiva. En caso de no adjuntar documentación se aplicarán las multas correspondientes". Además cabe mencionar que los productos son recepcionados en bodega general • Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 horas PEDIDO ENERO 2026

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA77.338.250-6
Licitación de origen
1063538-274-LP24
Proceso
  1. Creación
    13-01-2026
  2. Envío a proveedor
    13-01-2026
  3. Aceptación
    15-01-2026