ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-232-LR23
- Total
- $1.552.282
- Neto
- $1.304.439
- Impuestos
- $247.843
CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS DE ARTROSCOPIA HOSPITAL BASE SAN JOSE OSORNO DESDE 1063538-232-LR23 PROVIDENCIA N°103, PACIENTE (P.E.L.T.) Estimado proveedor favor aceptar OC en portal de mercado público. Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión. Despacho debe ajustarse a lo dispuesto en Norma Técnica N° 226 del Ministerio de Salud ". Despacho debe adjuntar obligatoriamente documentación: guía de despacho y orden de compra respectiva. En caso de no adjuntar documentación se aplicarán las multas correspondientes". Además cabe mencionar que los productos son recepcionados en bodega general Lunes a Viernes 08:00 a 13:00 horas
- Organismo comprador
- HOSPITAL BASE OSORNO
- Proveedor
- ARTHREX CHILE SPA77.690.744-8
- Licitación de origen
- 1063538-232-LR23
- Creación23-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor23-02-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación26-02-2026, 12:00 a. m.