1063538-15519-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-282-LQ23

Total
$2.984.701
Neto
$2.508.152
Impuestos
$476.549
Descripción

CONV. SUM. PRODUCTOS QUIMICOS CENTRAL DE ALIMENTAC DESDE 1063538-282-LQ23. PEDIDO PRODUCTOS QUMICOS PARA UNIDAD CENTRAL DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. Estimado proveedor favor dejar en estado ACEPTADA O.C en portal mercado público. Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA77.338.250-6
Licitación de origen
1063538-282-LQ23
Proceso
  1. Creación
    12-09-2025
  2. Envío a proveedor
    15-09-2025
  3. Aceptación
    25-09-2025