1063538-15519-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-282-LQ23
- Total
- $2.984.701
- Neto
- $2.508.152
- Impuestos
- $476.549
CONV. SUM. PRODUCTOS QUIMICOS CENTRAL DE ALIMENTAC DESDE 1063538-282-LQ23. PEDIDO PRODUCTOS QUMICOS PARA UNIDAD CENTRAL DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. Estimado proveedor favor dejar en estado ACEPTADA O.C en portal mercado público. Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.
Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratis