1063536-99-CC24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057532-54-LE21

Total
$296.072
Neto
$248.800
Impuestos
$47.272
Descripción

SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA RED HUMEDA Y EXTINTORES DE LOS ESTABLECIMEINTOS PERTENECIENTES AL SSO POR UN PERIODO DE 3 AÑOS. CORRESPONDIENTE A CONSUMO MES DE JULIO 2024; OC SOLICITADA EN CORREO DEL 22-08-2024 DESDE SECCION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS. “Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial” Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
LILA ROSARIO76.356.363-4
Licitación de origen
1057532-54-LE21
Proceso
  1. Creación
    03-09-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-09-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-09-2024, 12:00 a. m.