1063536-71-CC23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057532-54-LE21

Total
$3.742.312
Neto
$3.144.800
Impuestos
$597.512
Descripción

SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA RED HUMEDA Y EXTINTORES DE LOS ESTABLECIMEINTOS PERTENECIENTES AL SSO POR UN PERIODO DE 3 AÑOS. CORRESPONDIENTE A CONSUMO MES DE ABRIL 2023, SEGUN E-MAIL 12.06.2023 “Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial” Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
LILA ROSARIO76.356.363-4
Licitación de origen
1057532-54-LE21
Proceso
  1. Creación
    12-06-2023
  2. Envío a proveedor
    12-06-2023
  3. Aceptación
    14-06-2023