1063536-60-CC24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057532-54-LE21

Total
$6.363.406
Neto
$5.347.400
Impuestos
$1.016.006
Descripción

SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA RED HUMEDA Y EXTINTORES DE LOS ESTABLECIMEINTOS PERTENECIENTES AL SSO POR UN PERIODO DE 3 AÑOS. CORRESPONDIENTE A CONSUMO MES DE ABRIL 2024; OC SOLICITADA EN CORREO DEL 29-05-2024 DESDE SECCION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS. “Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial” Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
LILA ROSARIO76.356.363-4
Licitación de origen
1057532-54-LE21
Proceso
  1. Creación
    04-06-2024
  2. Envío a proveedor
    04-06-2024
  3. Aceptación
    04-06-2024