1063536-60-CC24Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057532-54-LE21
- Total
- $6.363.406
- Neto
- $5.347.400
- Impuestos
- $1.016.006
SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA RED HUMEDA Y EXTINTORES DE LOS ESTABLECIMEINTOS PERTENECIENTES AL SSO POR UN PERIODO DE 3 AÑOS. CORRESPONDIENTE A CONSUMO MES DE ABRIL 2024; OC SOLICITADA EN CORREO DEL 29-05-2024 DESDE SECCION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS. Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.
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