1063536-38-CC23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057532-54-LE21

Total
$296.072
Neto
$248.800
Impuestos
$47.272
Descripción

SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA RED HUMEDA Y EXTINTORES DE LOS ESTABLECIMEINTOS PERTENECIENTES AL SSO POR UN PERIODO DE 3 AÑOS. CORRESPONDIENTE A CONSUMO MES DE FEBRERO 2023, SEGUN E-MAIL 24.03.2023 “Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial” Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL BASE OSORNO
Proveedor
LILA ROSARIO76.356.363-4
Licitación de origen
1057532-54-LE21
Proceso
  1. Creación
    28-03-2023
  2. Envío a proveedor
    28-03-2023
  3. Aceptación
    28-03-2023