ARRIENDO DE COMPUTADORES ( 22/36 DICIEMBRE 2025)
- Total
- US$1.137
- Neto
- US$956
- Impuestos
- US$182
SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES CUOTA 21/36 MES NOVIEMBRE 2025. LICITACION 1122317-5-LR23. IMPORTANTE: SOLICITUD DE COMPRA NUMERO 114/2025 INFORMATICA Para recepción en nuestra Plataforma electrónica, debe necesariamente indicar la referencia (campo 801). Se gestionará el pago sólo si se ha aceptado la orden de Compra. El pago se realizará desde Tesorería General de la República. https://pagos.sigfe.gob.cl/ Productos se recibirán sólo con Guía de Despacho. Factura debe ser emitida posterior a recepción conforme de productos. En guía y factura, se debe hacer mención a Orden de Compra. Factura en formato XML al correo : dipresrecepcion@custodium.com Recepción de mercadería es SOLO CON GUIA DE DESPACHO EN BODEGA DE ECONOMATO, AVDA LAUTARO 600 CORONEL de Lunes a Jueves de 08:30 a 16:30 hrs. y los días Viernes de 8:30 a 15:30 hrs. N° de contacto 41-2723254. Consulta de pagos de Facturas en Unidad de Finanzas 412723260 412723261.
- Organismo comprador
- SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
- Proveedor
- RICOH96.513.980-k
- Licitación de origen
- 1122317-5-LR23
- Creación16-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor19-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación19-01-2026, 12:00 a. m.