1058106-97-CC26Recepción conforme
COMPRA REACTIVOS
- Total
- $1.141.210
- Neto
- $959.000
- Impuestos
- $182.210
Descripción
Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. COMPRA DE REACTIVOS DESPACHO A DOMICILIO FLETE CANCELADO LICITACION N 1057513-53-LR22 NO DESPACHAR PRODUCTO SOLO SOLICITAMOS FACTURA PENDIENTE
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
- Proveedor
- VALTEK S.A.79.568.850-1
- Licitación de origen
- 1057508-53-LR22
Proceso
- Creación18-03-2026
- Envío a proveedor18-03-2026
- Aceptación18-03-2026