1058106-87-CC25Recepción conforme

COMPRA INSUMOS QUIRURGICOS

Total
$71.400
Neto
$60.000
Impuestos
$11.400
Descripción

Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. COMPRA DE INSUMOS QUIRURFICOS DESPACHO A DOMIICILIO FLETE CANCELADO LICITACION N 1057508-147-LR22

Partes
Proveedor
VALTEK S.A.79.568.850-1
Licitación de origen
1057508-147-LR22
Proceso
  1. Creación
    12-02-2025
  2. Envío a proveedor
    12-02-2025
  3. Aceptación
    12-02-2025