1058106-613-CC24Recepción conforme
COMPRA REACTIVOS PARA LABORATORIO
- Total
- $6.147.727
- Neto
- $5.166.157
- Impuestos
- $981.570
Descripción
Requisitos al momento de emitir factura: - Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado - El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. COMPRA REACTIVOS PARA LABORATORIO DESPACHO A DOMICILIO FLETE CANCELADO LICITACION N 1057508-53-LR22
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
- Proveedor
- VALTEK S.A.79.568.850-1
- Licitación de origen
- 1057508-53-LR22
Proceso
- Creación02-10-2024
- Envío a proveedor03-10-2024
- Aceptación03-10-2024