1058106-53-CC26Recepción conforme

COMPRA REACTIVOS PARA LABORATORIO MES FEBRERO

Total
$3.401.141
Neto
$2.858.102
Impuestos
$543.039
Descripción

Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. COMPRA REACTIVO MES FEBRERO DESPACHO A DOMICILIO A CALLE AVDA PRAT N 145 LICITACION N 1057508-100-LR23

Partes
Proveedor
VALTEK S.A.79.568.850-1
Licitación de origen
1057508-100-LR23
Proceso
  1. Creación
    09-02-2026
  2. Envío a proveedor
    10-02-2026
  3. Aceptación
    12-02-2026