1058106-503-CC25Recepción conforme

COMPRA REACTIVOS PARA LABORATORIO

Total
$10.901.078
Neto
$9.160.570
Impuestos
$1.740.508
Descripción

-Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. CO0MPRA DE REACTIVOS MES DICIEMBRE DESPACHO A DOMICILIO FLETE CANCELADO LICITACION N1057508-53-+LR22

Partes
Proveedor
VALTEK S.A.79.568.850-1
Licitación de origen
1057508-53-LR22
Proceso
  1. Creación
    28-11-2025
  2. Envío a proveedor
    02-12-2025
  3. Aceptación
    03-12-2025