1058106-23-CC26Recepción conforme
COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS
- Total
- $198.492
- Neto
- $166.800
- Impuestos
- $31.692
Descripción
Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. COMPRA INSUMOS QUIRURGICOS DESPACHO A DOMICILIO FLETE CANCELADO LICITACION N 1057508-27-LQ25 MES ENERO 2026
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
- Proveedor
- COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5
- Licitación de origen
- 1057508-27-LQ25
Proceso
- Creación29-01-2026
- Envío a proveedor03-02-2026
- Aceptación03-02-2026