1058106-178-CC26Aceptada
COMPRA INSUMOS CURACION
- Total
- $230.908
- Neto
- $194.040
- Impuestos
- $36.868
Descripción
Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA CURACION DESPACHO A DOMICILIO FLETE CANCELADO LICITACION N 1057508-27-LQ25
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
- Proveedor
- COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5
- Licitación de origen
- 1057508-27-LQ25
Proceso
- Creación22-05-2026
- Envío a proveedor25-05-2026
- Aceptación28-05-2026