1058106-166-CC25Recepción conforme

COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO

Total
$1.980.181
Neto
$1.664.018
Impuestos
$316.163
Descripción

Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado “Aceptada” por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado” -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema. COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO LICITACION N 1057513-100-LR23

Partes
Proveedor
VALTEK S.A.79.568.850-1
Licitación de origen
1057508-100-LR23
Proceso
  1. Creación
    02-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-04-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-04-2025, 12:00 a. m.