1058106-1-CC25Recepción conforme
COMPRA DE REACTIVOS
- Total
- $10.001.675
- Neto
- $8.404.769
- Impuestos
- $1.596.906
Descripción
Requisitos al momento de emitir factura: -Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. -La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) -Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. -Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO LICITACION 1057508-53-LR22
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
- Proveedor
- VALTEK S.A.79.568.850-1
- Licitación de origen
- 1057508-53-LR22
Proceso
- Creación07-01-2025
- Envío a proveedor08-01-2025
- Aceptación08-01-2025