1058100-45-CC26Recepción conforme
Compra medicamentos
- Total
- $514.556
- Neto
- $432.400
- Impuestos
- $82.156
Descripción
Compra de medicamentos , con ID-1058101-1-LR24 con Resolucion N°0405 del 04/02/2025, con solicitud N°202 por Químico. Requisitos al momento de emitir factura: - Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado - El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
- Proveedor
- FARMACEUTICA INSUVAL S.A.77.768.990-8
- Licitación de origen
- 1058101-1-LR24
Proceso
- Creación10-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor10-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación14-04-2026, 12:00 a. m.