Compra de medicamentos
- Total
- $447.440
- Neto
- $376.000
- Impuestos
- $71.440
Compra de medicamentos , con ID-1058101-2-LR22 con Resolucion N°485 del 30/01/2023 y Res. Ex. aprueba prorroga N°0403 del 04/02/2025, con solicitud N°171 por Químico. Requisitos al momento de emitir factura: - Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado - El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.
- Organismo comprador
- SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
- Proveedor
- GRIFOLS CHILE S A96.582.310-7
- Licitación de origen
- 1058101-2-LR22
- Creación28-03-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor31-03-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación31-03-2025, 12:00 a. m.