1058078-993-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-32-LR25

Total
$816.340
Neto
$686.000
Impuestos
$130.340
Descripción

Dirección de despacho es Vicuña Mackenna #1268, Hospital nuevo, persona de contacto Paola Soto Lizana 225745725 1. Horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas 2. bodega fono: 22-5745725 3. “La factura deberá indicar N° de Orden de Compra de lo contrario será cancelada por forma. 4. La Factura NO PODRÁ SUPERAR el monto de la orden de compra de lo contrario también se cancelará por forma. 5. Facturas electrónicas enviarlas al correo dipresrecepcion@custodium.com (En 6. formato PDF y XML)” 7. PAC RES °11865 / 2025 8. Si el proveedor no despacha en el tiempo acordado se le cancelar la compra. 9. El proveedor deberá despachar los productos señalando explícitamente Nombre del producto – Identificación del proveedor – N° de guía/Factura –. Modelo (solo cuando corresponda) - . N° de lote /serie –. Fecha de vencimiento”, De acuerdo a Norma Técnica de Minsal N°226/22.

Partes
Organismo comprador
Hospital de Melipilla
Proveedor
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A93.745.000-1
Licitación de origen
1058078-32-LR25
Proceso
  1. Creación
    04-04-2026
  2. Envío a proveedor
    04-04-2026
  3. Aceptación
    06-04-2026