ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-63-LE24
- Total
- $299.047
- Neto
- $251.300
- Impuestos
- $47.747
1. Horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas 2. bodega fono: 22-5745725 3. La factura deberá indicar N° de Orden de Compra de lo contrario será cancelada por forma. 4. La Factura NO PODRÁ SUPERAR el monto de la orden de compra de lo contrario también se cancelará por forma. 5. PAC RES N° 11203/2024 6. Facturas electrónicas enviarlas al correo: facturas.hsjm@redsalud.gov.cl con copia al correo dipresrecepcion@custodium.com (En formato PDF y XML) 7. El proveedor deberá despachar los productos señalando explícitamente Nombre del producto Identificación del proveedor N° de guía /Factura . Modelo (solo cuando corresponda) - . N° de lote /serie . Fecha de vencimiento, De acuerdo a Norma Técnica de Minsal N°226/22
- Organismo comprador
- Hospital de Melipilla
- Proveedor
- Dipromed S.A.86.397.000-8
- Licitación de origen
- 1058078-63-LE24
- Creación22-05-2025
- Envío a proveedor22-05-2025
- Aceptación27-05-2025