1058078-1663-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-68-LQ25

Total
$307.020
Neto
$258.000
Impuestos
$49.020
Descripción

1. Horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas 2. bodega fono: 22-5745725 3. “La factura deberá indicar N° de Orden de Compra de lo contrario será cancelada por forma. 4. La Factura NO PODRÁ SUPERAR el monto de la orden de compra de lo contrario también se cancelará por forma. 5. Facturas electrónicas enviarlas al correo: facturas.hsjm@redsalud.gov.cl con copia al correo dipresrecepcion@custodium.com (En 6. formato PDF y XML)” 7. PAC RES °11865/2025 8. Si el proveedor no despacha en el tiempo acordado se le cancelar la compra. 9. El proveedor deberá despachar los productos señalando explícitamente Nombre del producto – Identificación del proveedor – N° de guía 10. /Factura –. Modelo (solo cuando corresponda) - . N° de lote /serie –. Fecha de vencimiento”, De acuerdo a Norma Técnica de Minsal

Partes
Organismo comprador
Hospital de Melipilla
Proveedor
DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k
Licitación de origen
1058078-68-LQ25
Proceso
  1. Creación
    26-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-05-2026, 12:00 a. m.