Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057701-13-COT23
- Total
- $300.000
- Neto
- $261.000
- Impuestos
- $39.000
Orden de Compra codigo: 1057701-9-AG23 dirigida a ONESIMA ELIANA MOLINA RIQUELME N°969 DE SOLICITUD POR JEFA GDP SRA MARGOT GONZALEZ FINANCIAMIENTO: BIENESTAR Requisitos al momento de emitir factura: - Orden de Compra en estado Aceptada por el proveedor en Mercado Público. - La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho) - Factura debe contener correctamente el número de la Orden de Compra en el campo 801. - Envío de la factura en formato XML a la casilla de intercambio en página SII: dipresrecepcion@custodium.com - Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado - El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.
- Organismo comprador
- SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
- Proveedor
- ONESIMA ELIANA MOLINA RIQUELME11.445.895-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación04-12-2023
- Envío a proveedor15-12-2023
- Aceptación27-12-2023