1057544-91-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-174-LR25

Total
$660.688
Neto
$555.200
Impuestos
$105.488
Descripción

COMPRA POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PARA UNIDADES Y SERVICIOS DEL HOSPITAL LAS HIGUERAS DESDE 1057544-174-LR25 PROGRAMA ENERO (SEMANA 02.01.2026) TIPO:NORMAL Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello • El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com • Las facturas deben tener como forma de pago “crédito” Los productos deberán ser entregados en BODEGA ZOCALO (PISO -1) con su correspondiente guía de despacho y no podrán ser facturados, hasta contar con la recepción conforme de Mercado Público.

Partes
Proveedor
MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen
1057544-174-LR25
Proceso
  1. Creación
    05-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-01-2026, 12:00 a. m.