1057544-9015-SE26Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25

Total
$96.515
Neto
$81.105
Impuestos
$15.410
Descripción

Suministro de Artículos de Informática de Impresoras de Papelería y Escritorio DESDE 1057544-63-LP25 PROGRAMA MAYO (SEMANA 20.04.2026) TIPO:NORMAL Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello • El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com • Las facturas deben tener como forma de pago “crédito” Los productos deberán ser entregados en BODEGA ZOCALO (PISO -1) con su correspondiente GUIA DE DESPACHO y no podrán ser facturados, hasta contar con la recepción conforme de Mercado Público.

Partes
Proveedor
ARTEL S.A.92.642.000-3
Licitación de origen
1057544-63-LP25
Proceso
  1. Creación
    27-04-2026
  2. Envío a proveedor
    28-04-2026