1057544-9010-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-411-LE23

Total
$334.628
Neto
$281.200
Impuestos
$53.428
Descripción

Compra por Suministro de Papelería y Artículos de Escritorio DESDE 1057544-411-LE23 PROGRAMA ENERO 2024 TIPO:NORMAL • Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello • El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com • Las facturas deben tener como forma de pago “crédito” • Factura será cancela por la Tesorería General de la Republica

Partes
Proveedor
Impresos El Gráfico Ltda79.862.810-0
Licitación de origen
1057544-411-LE23
Proceso
  1. Creación
    28-12-2023
  2. Envío a proveedor
    02-01-2024
  3. Aceptación
    02-01-2024