1057544-7159-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-38-LQ24

Total
$6.894.920
Neto
$5.794.050
Impuestos
$1.100.870
Descripción

Compra por Suministro de Toalla de Papel para Diversas Unidades del Hospital Las Higueras DESDE 1057544-38-LQ24 PROGRAMA SEPTIEMBRE • Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello • El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com • Las facturas deben tener como forma de pago “crédito” • Factura será cancela por la Tesorería General de la Republica

Partes
Proveedor
LIMPIEZA VERDE SPA76.059.183-1
Licitación de origen
1057544-38-LQ24
Proceso
  1. Creación
    04-09-2024
  2. Envío a proveedor
    05-09-2024
  3. Aceptación
    16-09-2024