1057544-701-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE ID1057544-92-LP23

Total
$392.224
Neto
$329.600
Impuestos
$62.624
Descripción

COMPRA PROGRAMACION MES ENERO (SEMANA 21-01-2025) • Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello • El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com • Las facturas deben tener como forma de pago “crédito” • Factura será cancela por la Tesorería General de la Republica

Partes
Proveedor
ECOLAB S A96.604.460-8
Licitación de origen
1057544-92-LP23
Proceso
  1. Creación
    23-01-2025
  2. Envío a proveedor
    23-01-2025
  3. Aceptación
    23-01-2025