1057544-7002-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-38-LQ24

Total
$9.771.304
Neto
$8.211.180
Impuestos
$1.560.124
Descripción

Compra por Suministro de Toalla de Papel para Diversas Unidades del Hospital Las Higueras DESDE 1057544-38-LQ24 PROGRAMA ABRIL (SEMANA 19-03-2025) TIPO:NORMAL Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello • El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com • Las facturas deben tener como forma de pago “crédito”

Partes
Proveedor
LIMPIEZA VERDE SPA76.059.183-1
Licitación de origen
1057544-38-LQ24
Proceso
  1. Creación
    20-03-2025
  2. Envío a proveedor
    21-03-2025
  3. Aceptación
    24-03-2025