1057544-674-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-92-LP23

Total
$354.239
Neto
$297.680
Impuestos
$56.559
Descripción

Compra por Suministro de Artículos de Aseo y Escritorio DESDE 1057544-92-LP23 PROGRAMA FEBRERO (SEMANA 21-01-2025) TIPO:NORMAL Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello • El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com • Las facturas deben tener como forma de pago “crédito *****FACTURAR ENERO AÑO 2025****** TIPO:NORMAL • Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello • El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com • Las facturas deben tener como forma de pago “crédito”

Partes
Proveedor
DEEP FLY S.A76.419.925-1
Licitación de origen
1057544-92-LP23
Proceso
  1. Creación
    22-01-2025
  2. Envío a proveedor
    22-01-2025
  3. Aceptación
    22-01-2025