ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-92-LP23
- Total
- $354.239
- Neto
- $297.680
- Impuestos
- $56.559
Compra por Suministro de Artículos de Aseo y Escritorio DESDE 1057544-92-LP23 PROGRAMA FEBRERO (SEMANA 21-01-2025) TIPO:NORMAL Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com Las facturas deben tener como forma de pago crédito *****FACTURAR ENERO AÑO 2025****** TIPO:NORMAL Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com Las facturas deben tener como forma de pago crédito
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
- Proveedor
- DEEP FLY S.A76.419.925-1
- Licitación de origen
- 1057544-92-LP23
- Creación22-01-2025
- Envío a proveedor22-01-2025
- Aceptación22-01-2025