1057544-4-SE25Recepción conforme
PROGRAMA INSUMOS CLINICOS ENERO
- Total
- $5.238.975
- Neto
- $4.402.500
- Impuestos
- $836.475
Descripción
TIPO:NORMAL Compra por Suministro de Agujas y Controles para Esterilización DESDE 1057544-301-LE24 PROGRAMA INSUMOS CLINICOS ENERO ** FACTURACION DE OC DEBE GESTIONARSE CON CARGO AL AÑO 2025, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA ** DESPACHAR A BODEGA DE INSUMOS CLINICOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, DE LUNES A VIERNES DE 08.00 A 13.00 HRS. Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello. El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com Los productos deben ingresar con guía de despacho. Las facturas deben tener como forma de pago crédito.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
- Proveedor
- Traumaservice Ltda79.540.080-k
- Licitación de origen
- 1057544-301-LE24
Proceso
- Creación02-01-2025
- Envío a proveedor06-01-2025
- Aceptación06-01-2025