1057544-22017-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-174-LR25

Total
$709.192
Neto
$595.960
Impuestos
$113.232
Descripción

COMPRA POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PARA UNIDADES Y SERVICIOS DEL HOSPITAL LAS HIGUERAS DESDE 1057544-174-LR25 PROGRAMA NOVIEMBRE (SEMANA 21.10.2025) TIPO:NORMAL Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello • El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com • Las facturas deben tener como forma de pago “crédito” Los productos deberán ser entregados en BODEGA ZOCALO (PISO -1) con su correspondiente guía de despacho y no podrán ser facturados, hasta contar con la recepción conforme de Mercado Público.

Partes
Proveedor
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen
1057544-174-LR25
Proceso
  1. Creación
    22-10-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-10-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    19-11-2025, 12:00 a. m.