1057544-21602-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25
- Total
- $38.304
- Neto
- $32.188
- Impuestos
- $6.116
Descripción
Suministro de Artículos de Informática de Impresoras de Papelería y Escritorio DESDE 1057544-63-LP25 PROGRAMA OCTUBRE (SEMANA 13.10.2025) TIPO:NORMAL Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com Las facturas deben tener como forma de pago crédito Los productos deberán ser entregados en BODEGA ZOCALO (PISO -1) con su correspondiente guía de despacho y no podrán ser facturados, hasta contar con la recepción conforme de Mercado Público.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
- Proveedor
- ARTEL S.A.92.642.000-3
- Licitación de origen
- 1057544-63-LP25
Proceso
- Creación16-10-2025
- Envío a proveedor20-10-2025
- Aceptación03-11-2025