1057544-20-SE25Recepción conforme

PROGRAMA INSUMOS CLINICOS ENERO

Total
$511.295
Neto
$429.660
Impuestos
$81.635
Descripción

TIPO:NORMAL Compra por Suministro de productos para las unidades clínicas DESDE 1057544-389-LE23 PROGRAMA INSUMOS CLINICOS ENERO ** FACTURACION DE OC DEBE GESTIONARSE CON CARGO AL AÑO 2025, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA ** DESPACHAR A BODEGA DE INSUMOS CLINICOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS, DE LUNES A VIERNES DE 08.00 A 13.00 HRS. Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello. El DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com Los productos deben ingresar con guía de despacho. Las facturas deben tener como forma de pago “crédito”.

Partes
Proveedor
CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5
Licitación de origen
1057544-389-LE23
Proceso
  1. Creación
    02-01-2025
  2. Envío a proveedor
    08-01-2025
  3. Aceptación
    20-01-2025